Auditoria, controladoria, compliance, administrativo e financeiro

Fer*** ***** (XX anos)
Coordenador Administrativo e Financeiro em Coca Cola FEMSA Brasil
Universidade Federal do Estado de Minas Gerais - UFMG
Belo Horizonte,
Minas Gerais
Este candidato está disposto a se mudar
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Experiência
Coordenador Administrativo e Financeiro
Coca Cola FEMSA Brasil
ago 2019 - mai 2021
*	Gerência Administrativa Financeira - Coordenação, planejamento, execução e controle das atividades das áreas Administrativa e Financeira da Planta Itabirito.
*	Responsável pelos procedimentos a serem adotados na elaboração e controle do cumprimento do orçamento anual, visando o alcance dos resultados estipulados pela CIA.
*	Responsável por toda a área financeira, econômica e patrimonial da empresa: Faturamento, Financeira, Logística Interna, Recebimento Fiscal, Venda direta de produtos a Distribuidores de Áreas, com foco em redução e otimização de custos, desenvolvimento e padronização de processos alinhados às normas internas (Controle Interno e Auditoria Interna) e externas (SOX – Sarbanes – Oxley / Legislações vigentes), validação e acompanhamento de Inventários.
*	Experiência com gestão de equipes, análise de indicadores financeiros, processos em geral de contabilidade, controladoria e finanças com foco em controles internos.
Auditor
ICTS Protiviti
jan 2019 - mar 2019
*	Contratado como prestador de serviço de Auditoria Interna em tempo integral
*	Execução das atividades de auditoria interna focada em contratos, riscos e na revisão de controles internos e processos em áreas administrativas e operacionais da empresa Samarco.
Auditor
JB Conservadora
dez 2017 - mai 2018
*	Contratado como prestador de serviço de Auditoria Interna em tempo integral na VLI – Valor da Logística Integrada
*	Execução das atividades de auditoria interna focada em riscos e na revisão de controles internos e processos em áreas administrativas e operacionais dos terminais, portos e ferrovias da Companhia.
Analista de Controles Internos
Coca Cola FEMSA Brasil
nov 2011 - jul 2017
*	Portal Controle Interno, inserção dos relatórios de Auditoria Interna e Controles Internos além do acompanhamento dos avanços dos planos de ação junto às respectivas Áreas;
*	Acompanhamento de Inventario físico, confecção do resumo do inventario para todas as unidades operativas nível Brasil, monitoramento das publicações dos books de inventario pelas unidades operativas e plantas;
*	Confecção e revisão da matriz de risco base de testes da Auditoria Interna e Controles Internos, referente a Vendas e Distribuição, Manufatura, RH, Fiscal, Ativo Fixo e Tesouraria;
*	Auditorias referente a matriz SOX, Conceito, histórico, regras, testes e aplicabilidade;
*	Elaboração e analise dos indicadores de Inventario de Produto Terminado;
*	Visita de Campo às Unidades Operativas, geração o Universo de Amostra e confecção das amostras base para os testes referentes à auditoria e qualificações dos controles apontados como não conformes;
*	Elaboração e implantação de processos de controle interno;
*	Elaboração de relatórios de auditoria;
*	Participação nas reuniões gerenciais;
*	Acompanhamento do fluxo operacional de uma Unidade Operativa atentando para a visão geral do mesmo desde o pedido de venda até a entrega dos produtos no Ponto de Venda;
*	Serviços específicos de apoio à diretoria da empresa.
Auditor
Fernando Motta & Associados
fev 2010 - nov 2011
*	Auditoria do disponível, contas a receber e contas a pagar, estoques, imobilizado, investimentos, diferido, fornecedores, empréstimos, patrimônio líquido, receitas e despesas;
*	Acompanhamento de inventários físicos;
*	Participação nas reuniões de diretoria e gerenciais;
*	Exame de informações comprobatórias das Demonstrações Contábeis de empresas dos diversos ramos de atividade, tais como: fundos de pensão, indústrias, cooperativas, opinando sobre o grau de confiabilidade das mesmas;
*	Estudo e avaliação de controles internos, no intuito de verificar a exatidão dos dados contábeis, a promoção da eficiência operacional e o segmento político traçado pela administração;
*	Elaboração de fluxos descritivo de sistemas físicos, avaliando e opinando sobre a adequação dos procedimentos contábeis;
*	Elaboração de pré-relatórios abordando conclusões e deficiências detectadas nos trabalhos de campo;
*	Auditoria nas operações de credito no mercado de Previdência Complementar;
*	Auditoria nas Políticas de Investimentos;
*	Alocação dos recursos em segmentos de aplicação e carteiras;
*	Limites de composição e diversificação;
*	Critérios de avaliação do segmento de imóveis;
*	Atividades de custódia dos títulos e valores mobiliários;
*	Atividades de gerenciamento de riscos associados às atividades da entidade;
*	Registro dos títulos e valores mobiliários.
Auditor
Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC
dez 2007 - jan 2010
*	Auditoria das demonstrações contábeis e dos controles internos das cooperativas de crédito do sistema Sicoob;
*	Elaboração de fluxos descritivo de sistemas físicos, avaliando e opinando sobre a adequação dos procedimentos contábeis;
*	Elaboração de relatórios abordando conclusões e deficiências detectadas nos trabalhos de campo.
Auditor
Fernando Motta & Associados
nov 2004 - nov 2007
*	Auditoria do disponível, contas a receber e contas a pagar, estoques, imobilizado, investimentos, diferido, fornecedores, empréstimos, patrimônio líquido, receitas e despesas;
*	Acompanhamento de inventários físicos;
*	Participação nas reuniões de diretoria e gerenciais;
*	Exame de informações comprobatórias das Demonstrações Contábeis de empresas dos diversos ramos de atividade, tais como: fundos de pensão, indústrias, cooperativas, opinando sobre o grau de confiabilidade das mesmas;
*	Estudo e avaliação de controles internos, no intuito de verificar a exatidão dos dados contábeis, a promoção da eficiência operacional e o segmento político traçado pela administração;
*	Elaboração de fluxos descritivo de sistemas físicos, avaliando e opinando sobre a adequação dos procedimentos contábeis;
*	Elaboração de pré-relatórios abordando conclusões e deficiências detectadas nos trabalhos de campo;
*	Auditoria nas operações de credito no mercado de Previdência Complementar;
*	Auditoria nas Políticas de Investimentos;
*	Alocação dos recursos em segmentos de aplicação e carteiras;
*	Limites de composição e diversificação;
*	Critérios de avaliação do segmento de imóveis;
*	Atividades de custódia dos títulos e valores mobiliários;
*	Atividades de gerenciamento de riscos associados às atividades da entidade;
*	Registro dos títulos e valores mobiliários.
Formação
Auditoria Externa
Universidade Federal do Estado de Minas Gerais - UFMG
jun 2005 - jul 2006
Especialização em Auditoria Externa.
Ciências Contábeis
Centro Universitário - UNA
fev 2001 - jun 2005
Bacharel em Ciências Contábeis com ênfase em Administração.
Idiomas
Espanhol - Intermediário
Inglês - Intermediário
Informações Adicionais
Resumo Profissional
Sou uma pessoa persuasiva, um comunicador estimulante, articulado, equilibrado, diplomático, capaz de projetar entusiasmo e fervor ao motivar outras pessoas.
Sou uma pessoa intensa com forte sentido de urgência e gosto que as coisas sejam feitas rapidamente, observados todos os detalhes. Tenho um alto nível de respeito e comprometimento, sou muito consciencioso e motivado pelo forte censo de dever. Gosto de trabalhar em equipe e uso minhas habilidades sociais e de comunicação para ganhar o interesse e envolvimento dos outros, sou uma pessoa acessível e impaciente por resultados, sou uma pessoa precavida e conservadora e gosto de trabalhar dentro de regras e políticas já estabelecidas.