Auditoria, controladoria, compliance, administrativo e financeiro
Fer*** ***** (XX anos)
Coordenador Administrativo e Financeiro em Coca Cola FEMSA Brasil
Universidade Federal do Estado de Minas Gerais - UFMG
Belo Horizonte,
Minas Gerais
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Coordenador Administrativo e Financeiro
Coca Cola FEMSA Brasil
ago 2019
-
mai 2021
* Gerência Administrativa Financeira - Coordenação, planejamento, execução e controle das atividades das áreas Administrativa e Financeira da Planta Itabirito. * Responsável pelos procedimentos a serem adotados na elaboração e controle do cumprimento do orçamento anual, visando o alcance dos resultados estipulados pela CIA. * Responsável por toda a área financeira, econômica e patrimonial da empresa: Faturamento, Financeira, Logística Interna, Recebimento Fiscal, Venda direta de produtos a Distribuidores de Áreas, com foco em redução e otimização de custos, desenvolvimento e padronização de processos alinhados às normas internas (Controle Interno e Auditoria Interna) e externas (SOX – Sarbanes – Oxley / Legislações vigentes), validação e acompanhamento de Inventários. * Experiência com gestão de equipes, análise de indicadores financeiros, processos em geral de contabilidade, controladoria e finanças com foco em controles internos.
Auditor
ICTS Protiviti
jan 2019
-
mar 2019
* Contratado como prestador de serviço de Auditoria Interna em tempo integral * Execução das atividades de auditoria interna focada em contratos, riscos e na revisão de controles internos e processos em áreas administrativas e operacionais da empresa Samarco.
Auditor
JB Conservadora
dez 2017
-
mai 2018
* Contratado como prestador de serviço de Auditoria Interna em tempo integral na VLI – Valor da Logística Integrada * Execução das atividades de auditoria interna focada em riscos e na revisão de controles internos e processos em áreas administrativas e operacionais dos terminais, portos e ferrovias da Companhia.
Analista de Controles Internos
Coca Cola FEMSA Brasil
nov 2011
-
jul 2017
* Portal Controle Interno, inserção dos relatórios de Auditoria Interna e Controles Internos além do acompanhamento dos avanços dos planos de ação junto às respectivas Áreas; * Acompanhamento de Inventario físico, confecção do resumo do inventario para todas as unidades operativas nível Brasil, monitoramento das publicações dos books de inventario pelas unidades operativas e plantas; * Confecção e revisão da matriz de risco base de testes da Auditoria Interna e Controles Internos, referente a Vendas e Distribuição, Manufatura, RH, Fiscal, Ativo Fixo e Tesouraria; * Auditorias referente a matriz SOX, Conceito, histórico, regras, testes e aplicabilidade; * Elaboração e analise dos indicadores de Inventario de Produto Terminado; * Visita de Campo às Unidades Operativas, geração o Universo de Amostra e confecção das amostras base para os testes referentes à auditoria e qualificações dos controles apontados como não conformes; * Elaboração e implantação de processos de controle interno; * Elaboração de relatórios de auditoria; * Participação nas reuniões gerenciais; * Acompanhamento do fluxo operacional de uma Unidade Operativa atentando para a visão geral do mesmo desde o pedido de venda até a entrega dos produtos no Ponto de Venda; * Serviços específicos de apoio à diretoria da empresa.
Auditor
Fernando Motta & Associados
fev 2010
-
nov 2011
* Auditoria do disponível, contas a receber e contas a pagar, estoques, imobilizado, investimentos, diferido, fornecedores, empréstimos, patrimônio líquido, receitas e despesas; * Acompanhamento de inventários físicos; * Participação nas reuniões de diretoria e gerenciais; * Exame de informações comprobatórias das Demonstrações Contábeis de empresas dos diversos ramos de atividade, tais como: fundos de pensão, indústrias, cooperativas, opinando sobre o grau de confiabilidade das mesmas; * Estudo e avaliação de controles internos, no intuito de verificar a exatidão dos dados contábeis, a promoção da eficiência operacional e o segmento político traçado pela administração; * Elaboração de fluxos descritivo de sistemas físicos, avaliando e opinando sobre a adequação dos procedimentos contábeis; * Elaboração de pré-relatórios abordando conclusões e deficiências detectadas nos trabalhos de campo; * Auditoria nas operações de credito no mercado de Previdência Complementar; * Auditoria nas Políticas de Investimentos; * Alocação dos recursos em segmentos de aplicação e carteiras; * Limites de composição e diversificação; * Critérios de avaliação do segmento de imóveis; * Atividades de custódia dos títulos e valores mobiliários; * Atividades de gerenciamento de riscos associados às atividades da entidade; * Registro dos títulos e valores mobiliários.
Auditor
Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC
dez 2007
-
jan 2010
* Auditoria das demonstrações contábeis e dos controles internos das cooperativas de crédito do sistema Sicoob; * Elaboração de fluxos descritivo de sistemas físicos, avaliando e opinando sobre a adequação dos procedimentos contábeis; * Elaboração de relatórios abordando conclusões e deficiências detectadas nos trabalhos de campo.
Auditor
Fernando Motta & Associados
nov 2004
-
nov 2007
* Auditoria do disponível, contas a receber e contas a pagar, estoques, imobilizado, investimentos, diferido, fornecedores, empréstimos, patrimônio líquido, receitas e despesas; * Acompanhamento de inventários físicos; * Participação nas reuniões de diretoria e gerenciais; * Exame de informações comprobatórias das Demonstrações Contábeis de empresas dos diversos ramos de atividade, tais como: fundos de pensão, indústrias, cooperativas, opinando sobre o grau de confiabilidade das mesmas; * Estudo e avaliação de controles internos, no intuito de verificar a exatidão dos dados contábeis, a promoção da eficiência operacional e o segmento político traçado pela administração; * Elaboração de fluxos descritivo de sistemas físicos, avaliando e opinando sobre a adequação dos procedimentos contábeis; * Elaboração de pré-relatórios abordando conclusões e deficiências detectadas nos trabalhos de campo; * Auditoria nas operações de credito no mercado de Previdência Complementar; * Auditoria nas Políticas de Investimentos; * Alocação dos recursos em segmentos de aplicação e carteiras; * Limites de composição e diversificação; * Critérios de avaliação do segmento de imóveis; * Atividades de custódia dos títulos e valores mobiliários; * Atividades de gerenciamento de riscos associados às atividades da entidade; * Registro dos títulos e valores mobiliários.
Formação
Auditoria Externa
Universidade Federal do Estado de Minas Gerais - UFMG
jun 2005
-
jul 2006
Especialização em Auditoria Externa.
Ciências Contábeis
Centro Universitário - UNA
fev 2001
-
jun 2005
Bacharel em Ciências Contábeis com ênfase em Administração.
Idiomas
Espanhol - Intermediário
Inglês - Intermediário
Informações Adicionais
Resumo Profissional
Sou uma pessoa persuasiva, um comunicador estimulante, articulado, equilibrado, diplomático, capaz de projetar entusiasmo e fervor ao motivar outras pessoas. Sou uma pessoa intensa com forte sentido de urgência e gosto que as coisas sejam feitas rapidamente, observados todos os detalhes. Tenho um alto nível de respeito e comprometimento, sou muito consciencioso e motivado pelo forte censo de dever. Gosto de trabalhar em equipe e uso minhas habilidades sociais e de comunicação para ganhar o interesse e envolvimento dos outros, sou uma pessoa acessível e impaciente por resultados, sou uma pessoa precavida e conservadora e gosto de trabalhar dentro de regras e políticas já estabelecidas.
Curriculum relacionados